Via Varejo confirma indício de fraude: impacto no resultado do 4T19 pode chegar a R$ 1,4bi

 

Publicado às 19h

Por meio de um fato relevante enviado ao mercado nesta quinta, 12, após o pregão, a Via Varejo (VVAR3) trouxe detalhes da investigação independente criada depois do recebimento de denúncias anônimas referentes a supostas irregularidades contábeis.

A empresa afirmou que foram encontrados indícios de fraude contábil caracterizada pela manipulação da provisão trabalhista da companhia e pelo diferimento indevido na baixa de ativos e contabilização de passivos; e falhas de controles internos que poderiam resultar em erros materiais em determinadas contas contábeis. 

“A administração da companhia, tendo tomado conhecimento do quanto relatado acima, já está adotando as providências necessárias para apurar, em conjunto com seus auditores independentes, o valor total dos ajustes contábeis decorrentes do quanto revelado através da Investigação, bem como o respectivo impacto no resultado da Companhia, que se estima ser da ordem de R$ 1,05 bilhão a R$ 1,2 bilhão”, explicou a varejista.

Ainda segundo a empresa, estima-se que o impacto combinado dos ajustes decorrentes tanto da investigação como dos ajustes descritos no item 6 acima resultará em ajustes da ordem de R$ 1,2 bilhão a R$ 1,4 bilhão nos resultados do 4º trimestre de 2019, com impacto no patrimônio líquido da companhia entre R$ 800 milhões e R$ 940 milhões. 

Como consequência, espera-se que os referidos ajustes gerarão um efeito caixa no decorrer dos próximos três a quatro anos.

Leia a íntegra do fato relevante:

“A Via Varejo S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto no parágrafo 4º, do art. 157 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e na Instrução CVM nº 358/02, de 03 de janeiro de 2002, e em linha com o seu compromisso de garantir total transparência a seus investidores, vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral o quanto segue: 

  1. Em 13.11.2019 a Companhia divulgou Fato Relevante informando ao mercado acerca da condução de uma investigação independente em decorrência do recebimento de denúncias anônimas referentes a supostas irregularidades contábeis (“Investigação”). 2. Desde então, o Comitê de Investigação da Companhia tem continuado a conduzir diligentemente a Investigação, juntamente com os consultores independentes contratados para tal fim. 3. Na presente data, o Comitê de Investigação reportou ao Conselho de Administração e aos Diretores da Companhia o resultado da 2ª fase da Investigação, indicando que foram encontrados: (i) indícios de fraude contábil caracterizada pela manipulação da provisão trabalhista da Companhia e pelo diferimento indevido na baixa de ativos e contabilização de passivos; e (ii) falhas de controles internos que poderiam resultar em erros materiais em determinadas contas contábeis da Companhia. 4. Adicionalmente, o Comitê de Investigação determinou que fosse realizada uma 3ª fase da Investigação, de forma a continuar a apuração de potenciais irregularidades contábeis à luz das questões identificadas durante a fase anterior. 5. A administração da Companhia, tendo tomado conhecimento do quanto relatado acima, já está adotando as providências necessárias para apurar, em conjunto com seus auditores independentes, o valor total dos ajustes contábeis decorrentes do quanto revelado através da Investigação, bem como o respectivo impacto no resultado da Companhia, que se estima ser da ordem de R$ 1,05 bilhão a R$ 1,2 bilhão. 6. Em paralelo à Investigação e conforme informado anteriormente em seu release de resultados do 3º trimestre de 2019, a administração da Companhia também continua empenhada na condução de um trabalho de identificação de riscos e oportunidades. Referido trabalho ainda está em andamento, porém já foram identificados determinados ajustes relevantes, da ordem de R$ 200 milhões, referentes a créditos fiscais e outras provisões. 7. Estima-se que o impacto combinado dos ajustes decorrentes tanto da Investigação (item 5 acima) como dos ajustes descritos no item 6 acima resultará em ajustes da ordem de R$ 1,2 bilhão a R$ 1,4 bilhão nos resultados do 4º trimestre de 2019, com impacto no patrimônio líquido da Companhia entre R$ 800 milhões e R$ 940 milhões. Como consequência, espera-se que os referidos ajustes gerarão um efeito caixa na Companhia no decorrer dos próximos três a quatro anos. 8. Adicionalmente, dentre as oportunidades identificadas no âmbito dos trabalhos de riscos e oportunidades, foram apurados créditos fiscais da ordem de R$ 600 milhões referentes a PIS/COFINS e ICMS, cujo reconhecimento está atualmente em validação com os auditores independentes da Companhia. 9. A atual administração da Companhia continuará tomando todas as medidas necessárias para o saneamento em definitivo Simpldas irregularidades contábeis pretéritas identificadas, bem como avaliará juntamente com seus assessores legais eventuais medidas a serem adotadas em relação aos autores das referidas irregularidades. 10. A administração avalia que os ajustes descritos acima não impactarão de maneira adversa e relevante seu fluxo de caixa, sua condição financeira e operacional ou sua capacidade de honrar compromissos. A administração continuará priorizando o turnaround das operações da Companhia, em linha com o que vem sendo feito desde o final do 2º trimestre de 2019, buscando entregar resultados cada vez melhores e consistentes a seus investidores. 11. A Companhia reforça seu compromisso de total transparência e manterá seus investidores e o mercado em geral informado acerca do andamento da nova fase da Investigação e do trabalho de apuração dos ajustes contábeis dela decorrentes”.
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Redação

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